BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan disektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras pihak pendidikan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta konstribusi positif semua pihak dan berbagai sektor lainnya.
Semua kebijaksanaan
pembangunan yang sedang diselenggarakan hendaknya memiliki wawasan pendidikan terpadu. Artinya program pembangunan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan lingkungan pendidikan dan perilaku yang berbudaya dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Landasan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau dan Keputuan Bupati Lamandau Nomor : ......... Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau. C. Kedudukan dan Tupoksi Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijaksanaan, mengembangkan semua kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN LALU
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2009 Hasil analisis pencapaian sasaran strategik tahun 2009 sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Intansi Pemerintah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ( Tahun 2009 ) dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran dan kegiatan dituangkan dalam Program – Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, Olah Raga dan Kebudayaan serta Generasi Muda dan Pendidikan Luar Sekolah. Dengan sumber Dana DAK Bidang Pendidikan, APBD dan lainnya. Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan dan Fisik pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau tahun 2009 sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran . Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Lamandau . Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
Penyediaan jasa surat
menyurat, tersedianya jasa surat menyurat Unit Kerja. Realisasi keuangan 96,43% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik, Realisasi keuangan 56,41 % sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan
baik.
Lanjutan:
Penyediaan
jasa
pemiliharaan
dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional, Realisasi keuangan 72,90% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa administrasi keuangan, Realisasi keuangan 74,33% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa kebersihan kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Realisasi keuangan 96,47% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan alat tulis kantor, Realisasi keuangan 98,38% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.
Lanjutan:
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Realisasi keuangan 99,91% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
2
kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, Realisasi keuangan 22,51% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan bahan logistik kantor. Realisasi keuangan 97,48% sedangkan realisasi fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan makan dan minum, Realisasi keuangan 99,10% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Realisasi keuangan 80,90% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Penyediaan dana gaji honor NON PNS Realisasi keuangan 80,12% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Peningkatan pembangunan pedesaan dibidang pendidikan (SP-3) realisasia keuangan 66,67% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pembangunan gedung kantor Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penatataan halaman lingkungan aula Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjuta: Pengembangan dan implementasi anjungan mandiri. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan kendaraan dinas operasional realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan kantin realisasi keuangan 100% sedangkan reaisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan peralatan pendukung perpustakaan (UPTD) realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan halaman parkir dinas dikbudpora realiasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan peralatan dan perlengkapan taman kantor realisasi keuangan 99,67% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
3
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Terlaksananya peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai, Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengembangan dan implementasi sistem kehadiran online. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0%. Tidak dapat dilaksanakan. 4. Program Peningkatan kapasitas Pindah/purna Tugas PNS. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pindah Tugas PNS aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pemindahan Tugas PNS, Realisasi keuangan 97,50% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun Kegiatan yang di laksanakan adalah: Sumber Daya AparaturRealisasi Keuangan 84% sedangkan fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. 6. Proram Pendidikan Anak Usia Dini. Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah:: Pembangunan sarana dan prasarana bermain, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Ruang kelas baru ( RKB) TK Pembina, Realisasi Keuangan 100,00%. Sedangkan Fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Pengadaan Mebel Realisasi Keuangan 100% sedang Fisik 100%.Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan:
Pelatihan kompentensi tenaga pendidik.
Realisasi
keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian bantuan operasional TK. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Pembinaan minat bakat dan kreatifitas anak TK. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
4
8 Proram Wajib Belajar 9 Tahun. Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Penambahan Ruang Kelas Baru ( RKB). Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan Jaringan Instalasi, Re Listrik sekolah dan Perlengkapannya Realisasi keuangan 99,71% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan meubelair sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Pembangunan Rumah Kepala,sekolah, guru dan penjaga sekolah Realisasi Keungan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan kompentensi tenaga pendidik. Realisasi keuangan 90,41% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan penyusunan kurikulum.
Realisasi
keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjautan: Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs serta Pasantren Salapiah. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyetaraan paket A setara SD. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyetaraan paket B setara SMP. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan akreditasi sekolah. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberiaan Beasiswa kepada Keluarga Tidak Mampu Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lomba kreatipitas minat bakat dan kereatipitas siswa SD. Realisasi keuangan 99,39% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lomba Kreatifitas minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD. Realisasi keuangan 99,39% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan:Pembagunan Perpustakaan sekolah Dana DAK Realisasi Keuangan 0% sedang Fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan sertifikasi tanah SD/MI, MSP/ MTS Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan alat Lab SMP berbasis Komputerisasi, Realisasi Keungan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
5
9. Proram Pendidikan Menengah. Terlaksananya Pendidikan Mengengah. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa) Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan sarana air bersih dan sanitary. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pengadaan Meubelair Sekolah Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Lanjutan Pembangunan Pagar SMA-1 Bulik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan kompentensi tenaga pendidik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pelatihan penyusunan kurikulum. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Relaisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian beasiswa kepada keluarga tidak mampu. Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaran paket C setara SMU. Realisasi keuangan 100,00% sedang fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah. Realisasi keuangan 99,40% sedangkan fisik 100%
dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pemberian bantuan
operasional SLTA. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembangunan Asrama Siswa Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembuatan Sertifikasi Tanah sekolah SLTA Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Pembangunan Asrama Siswa Putri SMK1Bulik 100% sedangkan Fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Penunjang Peralatan Asrama SMK -1 Bulik 100,00% sedang fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyediaan Dana Operasional Perijinan pendiriaan Perguruan Tinggi 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Dana Block Grand SMA-1 Sematu Jaya ( BIS ALAT TIK) 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Dana Sharing Block Grand SMA-1 Sematu Jaya ( SSN) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
6
Menthobi Raya ( RKB) Realisasi Keungan 100,00% sedang fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Lamandau (RKB) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Block Grand SMA1 Delang ( BIS ALAT TIK) Realisasi Keuangan 100,00% sedang Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Delang ( SSN) RealisasiKeuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik Timur realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Dana Sharing Block Grand SMA-1 Bulik ( SSN) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Belantikan Raya ( BIS ALAT TIK) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Batang Kawa ( BIS LAB IPA) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.Lanjutan: Dana Sharing Block Grand SMA-1 Lamandau ( BIS LAB IPA) Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Pembinaan Patroli Keamanan Sekolah ( PKS) Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. 10. Program Pendidikan Non Formal. Terlaksananya Pendidikan Non Formal, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: : Pemberdayaan pendidikan non formal, Realisasi keuangan 96,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan :Pemberian bantuan operasional non formal, Realisasi keuangan 95,55% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Pembinaan Pendidikan , Kursus dan Kelembagaan Realisasi 100,00% sedang kan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pendataan buta aksara dan warga putus sekolah. Realisasi keuangan 51,69% sedangkan fisik 100%.
Dapat dilaksanakan dengan baik.
Pemberantasan buta aksara. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan tutor paket A,B dan C. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan penilik DIKMAS. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik.Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program PLS. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan. Pemberian bantuan operasional BKBM. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%.
Dapat
dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum penilik. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan :
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
7
Pemberian bantuan operasional forum TLD/FDI. Realisasi keuangan 27,01% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum tutor paket A, B dan C. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemberian bantuan operasional forum HIMPAUDI. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelatihan dan kursus keterampilan. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan: Penyelenggaraan PAUD. Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembagunan SKB/ Dana Pendamping Realisasi Keuangan 100,00% sedang fisik 100% dapatkan dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan Taman Baca Masyarakat di Lamandau Realisasi Keuangan 100.00% sedang fisik 100% dapat dilaksakan dengan baik. 11. Program Pendidikan Luar Biasa Terlaksana Program Pendidikan luar Biasa, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Sekolah Realisasi Keuangan 100.00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Pembebasan Lahan dan Penimbunan SDLB Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Pelaksanaan Olimpiade SD, SMP dan SLTA Realisasi Keuangan 0% Seedang Fisik )% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Insentif Jam Mengajar Guru Realisasi Keuangan 99,36% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Pelaksanaan Pengawas berprestasi realisasi Keuangan 0% denag fisik 0% .Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan INSENTIF Pengawas Sekolah dan Penilik Realisasi Keuangan 73,68% Sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Insentif GTT/GTY Realisasi Keuangan 97,30 sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Biaya Penerimaan Siswa baru ( (PSB) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan Pelatih Penaggulangan Sampah Terpadu Realisasi Keuangan 99,90% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Studi Banding Pengawas, Kepsek, Guru,SD,SMP SLTA Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan Pelatih UKS Realisasi Keuangan 100,00% Sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Diklat Kepala Sekolah Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Tes Calon Kepala Sekolah Realisasi Keuangan 0%
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
8
sedangkan Fisik 0% Dapat Dilaksanakan dengan Baik.Lanjutan : Penmgembangan Kurikulum Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah & Kelompok Kerja Guru ( KKKS/KKG) Tingkat TK dan SD Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Kelompok Kerja Pengawas ( MKKP) Tingkat TK,SD,SLP dan SLTA Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan MKKS Tingkat SMP Realisasi Keuangan 100,00% Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan MGMP Tingkat SMP Realisasi Keuangan 100,00% Sedangkan Fisik 100% . Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Lomba Krativitas Siswa ( LKS) dan Pengiriman ke Tingkat Propinsi sebagai Acuan Pelaksana Realisasi Keuangan 100,)0% Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP) SLTA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Muswarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( MKKS) SLTA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. 13. Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut : Penyediaan Bahan Pustakakaan UPTD Disdikbudpora Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, Realisasi keuangan 100,00% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Penyelenggaraan dan Pengawas Penerapan Asas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentras Realisasi Keuangan 0% Sedangkan Fisik 0% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pengembangan dan Pemuktakhiran Database dan Propil Pendidikan Dinas Dikbudpora Realisasi Keuangan 100,00 % Sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan Pemeliharaan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidk Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0 % Dapat dilaksanakan dengan Baiak.
Lanjutan Pengadaan Rapot Realisasi Keuangan 100,00%
Sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Perluasan AksesJardiknas
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
9
dan ITC Serta Pencetakan NUPTK dan NISN Realisasi Keuangan 94,41 % sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksnaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Realisasi Keuangan 98,68% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pembaharuan dan Update Data Kependidikan Pertahun Realisasi Keuangan 85,33% Sedangkan Fisik 100%. Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD Realisasi Keuangan 98,51% sedangkan Fisik 100% DAPAT Dilaksanakan Dengan Baik. 15. Program Pengembangan Nilai Budaya. Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pestival theater dan pemeran seni lukis tingkat pelajar SLTA, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Festival Budaya Pelajar SLTA ke Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Lomba Vokal Grup Tingkat SD Ke Kabupaten Realisasi Keuangan 98,00% sedangkan Fisik 100% Dapat Dilaksanakan Dengan Baik. Lanjutan : Lomba Cerita Rakyat Tingkat SLTP Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Alat seni Budaya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Lomba Kreativitas seni dan sastra anak TK Tingka Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Stand Pameran HUT Kabupaten untuk Dinas P dan K Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Alat Kesenian Reog RealisasiKeuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% Dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pengadaan Gamelan/ Alat Musik Jawa ( Pelog) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat Dilaksanakan Dengan Baik. 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Realisasi Keuangan Porseni SMP Tingkat Kabupaten, Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%. Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pemugaran Bangunan Situs Budaya Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Rehabilitasi Anjungan Kalimantan Tengah TMII- Jakarta Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0% Dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pengadaan Peralatan Pendukung Kebudayaan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
10
17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya . Kegiatan yang dilaksanakan adalah : PengembanganKesenian dan Kebudayaan Daerah Realisasi Keuangan 86,34% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyelenggaraan dialog Kebudayaan Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pameran dan dialog seni rupa padang sumatra barat realisasi keuangan 37,98% sedangkan fisik 1005 dapat dilaksanakan dengan baik. 18. Proram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemilihan Pemuda Pelopor Realisasi Keuangan 94,03 sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 99,84% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan Kepramukaan realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembinaan Purna Tugas Paskibra Indonesia ( PPI) Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik.Lanjutan : Lomba PMR Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Lomba Karya Tulis Ilmiag Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan Lomba Berpidato Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Lomba Bercerita Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Peringatan Sumpah Pemuda Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Penukaran Pemuda Antar Provinsi Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 19. Program Pengembnagan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Terlaksananya
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga . Kegiatan yang
dilaksanakan adalah : Terlaksananya Petukaran Wasit/ Pelatih Olah Raga Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan . Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Porseni SD/MI Tingkat Kecamatan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga SD/MI Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
11
SD/MI Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar SLTP Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan :Pekan Olah Raga Pelajar SLTP Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 99,99 % sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjuta : Pekan Olah Raga Pelajar SMA Tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 87,55% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar SMA Tingkat Provinsi Realisasi Keuangan 97,60% sedangkan fisilk 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelajar HARDIKNAS Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik keuangan 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Pelaj Dalam Rangka HUT RI Realisasi Keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Ivitasi Olah Raga Tradisional Borneo TK Provinsi Realisasi Keuangan 0% sedang fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pekan Olah Raga Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan baik. 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga . Kegiatan yang dilaksanakan Adalah :Pengarapan Lahan Alternatif Lapangan Sepak bola Kartawana Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyelesain Pembangunan Stadion Olah Raga Kujan Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapt dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Penyiapan Lahan Market Stadion Olah Raga Terpadu Kabupaten Lamandau Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjutan : Pembangunan/ Penataan Sarana dan Prasarana Olah Raga Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. 22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata . Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Isen Mulang TK Kabupaten Realisasi Keuangan 99,77% sedangkan fisik 100% dapat Dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Isen Mulang TK Provinsi Realisasi Keuangan 99,69% sedangkan fisisk 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 23. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Terlaksananya
Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah:
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Realisasi Keuangan 100,005 Sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Lanjutan : Pembuatan Album Lagu
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
12
Daerah Kabupaten Lamandau Realisasi Keuangan 100,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan Dengan Baik. 23. Program Pengembangan Kemitraan Terlaksananya Pengembangan Kemitraan. Kegiatan yang dilaksanakan Adalah : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata realisasi Keuangan 99,80% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan Baik. Kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 49.768.822.080,-
Belanja Langsung sebesar
Rp. 42.536.463.964,-
Jumlah seluruhnya
Rp. 92.305.286.044,-
Dengan Rincian dan Realisasi sebagai berikut : No 1
Uraian
Realisasi
Lebih/(Kurang)
Belanja operasional Belanja Pegawai (gaji)
53.856.299.556,-
3.405.458.921,-
16.896.167.659,-
(1.091.438.476)
282.000.000,-
224.900.000,-
(57.100.000,-)
4.476.592.690,-
4.421.354.525,-
( 55.238.165,-)
18.201.507.310,-
17.997.461.325,-
(204.045.985,-)
Belanja jalan, irigasi dan jaringan
130.000.000,-
129.565.200,-
(434.800,-)
Belanja aset tetap lainnya
750.0000.000
737.400.000,-
(12.600.000,-)
92.278.546.770,-
94.263.148.265,-
1.984.601.495,-
Belanja barang 2
Anggaran setelah Perubahan 50.450.840.635,17.987.606.135,-
Belanja Modal Belanja tanah Belanja perlatan dan mesin Belanja gedung dan bangunan
Jumlah
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
13
Realisasi
sebesar Rp. 94.263.148.265,- ( 102% ) dari pagu anggaran sebesar Rp.
92.278.546.770,- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2008 tersebut diatas dapat menggambarkan secara umum seluruh Indikator Kinerja telah berhasil dilaksanakan. BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. a.
Visi : Visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, adalah ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya”.
B.
Misi : a. Pemeratan kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu . b. Membantu menfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak usia dini. c. Meningkatkan proposalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan salah satu pusat pembangunan dan pelestarian budaya daerah. d. Membangun sarana dan prasarana pendidikan. e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.
C.
Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1. Untuk mengetahui Target Kinerja Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamandau tahun 2008. 2. Untuk mengetahui langkah – langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian Target Kinerja Pembangunan di Bidang Pendidikan.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
14
Sasaran : 1. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. 4. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga di kalangan pelajar. 5. Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya daerah. 6. Memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan daerah.
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
15
D.
Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah Rencanakan di atas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, Dana dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari Pusat. Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah tahun 2011. a.
Belanja Tidak langsung
Rp.
63.800.000000,-
b.
Belanja Langsung
Rp.
20.309.887.604,-
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rencana Pembentukan SKPD Baru). a. Belanja Tidak langsung
Rp.
520.000.000,-
b. Belanja Langsung
Rp.
680.000.000,-
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah (Dinas Pemuda dan Olah Raga, Rencana Pembentukan SKPD Baru). a. Belanja Tidak langsung
Rp.
520.000.000,-
b. Belanja Langsung
Rp.
1.180.000.000,-
87,009,887,604
Alokasi Belanja Dinas Pendidikan ditambah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rencana pembentukan SKPD baru), Dinas Pemuda dan Olah Raga (rencana pembentukan SKPD baru) Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 87.009.887.604,- ( delapan puluh tujuh milyar sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), atau 22,43% dari APBD ( 400.078.772.555,-) yang meliputi 20% untuk dinas pendidikan, 0,72% untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rencana pembentukan SKPD baru), 0,70% untuk Dinas Pemuda dan Olah Raga (Rencana pembentukan SKPD baru), atau 9,35% diluar Belanja Gaji Pegawai dari APBD sebagaimana terlampir pada tabel 30.1, 30.2, 30.3 Rencana program, kegiatan indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2011. Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
16
BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2010 merupakan dokumen strategis untuk menjadi arah dan kebijakan
(satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan
Pendidikan Tahun 2009. Renja Tahun 2011 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi Pembangunan Anak Usia Dini, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian Renja ini akan dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan bidang pendidikan oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik, 11 Juni 2010 Kepala Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Lamandau,
Drs. H A V T E R NIP. 19550322 198403 1 002
Renja Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2010
17